外国人风水:请问怎么做这个账务处理?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/28 18:46:06
我们公司是今年新成立的.有一家朋友公司(A公司),之前(去年11月至今年5月)用现金,银行存款帮我们付了各种费用,购固定资产等,我们还有员工在他们公司借支过.后来,他们把这些费用汇总,当是我们借他们的款.请问,现在我做账,应该如何做呢?

可不可以,先做一笔去年11月借款的分录:
借:现金
贷:其他应付款-A公司

然后,把他们为我们付的各种费用,当做是我们自己付的,按实际支出日期做分录
借:XXX
贷:现金

请问,这样做可以吗?谢谢指教!
谢谢各位热心的回答.还有一些问题,想请教:

我认为你可以把他们为你公司的各种费用,当做是你自己公司付出的费用,你之前必须要把他们公司给你们的汇总款项当成是往来款(不用收利息,但借款要算利息的,故用往来款入账,不用借款)来入账,
1、让他们公司开张发票比你入账
借:银行存款/现金
贷:其他应付款
请问是按去年11月的日期吗?他们公司给我们钱,还要开发票给我们吗?

2、现在你还该公司往来款,冲回1分录
借:其他应付款
贷:银行存款/现金

3、把他们为你们付的各种费用,当做是你们自己付的,按实际支出日期做分录
借:XXX
贷:现金
我们公司是今年3月份才成立的,有许多费用,却是去年11月份到今年3月份发生的,也要做进去吗?

谢谢!

这样做可以,
但是做账日期应该写现在的日期就可以了。

我认为你可以把他们为你公司的各种费用,当做是你自己公司付出的费用,你之前必须要把他们公司给你们的汇总款项当成是往来款(不用收利息,但借款要算利息的,故用往来款入账,不用借款)来入账,
1、让他们公司开张发票比你入账
借:银行存款/现金
贷:其他应付款
2、现在你还该公司往来款,冲回1分录
借:其他应付款
贷:银行存款/现金
3、把他们为你们付的各种费用,当做是你们自己付的,按实际支出日期做分录
借:XXX
贷:现金

把代支凭证拿过来自己做费用
借:管理费用、固定资产等
贷:其它应付款-A公司
还钱给他时
借:其它应付款-A公司
贷:银行存款、现金