神州租车股票:请问acco125125, 05年10月寄货款买集装箱,款已付,发票与集装卸箱未收到?如何做账?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/12 05:51:32
05年11月收到集装箱与发票时,如何做账?
05年12月发现多付了1000元的集装箱款,发函请对方还款1000元,06年1月厂主退回多收的1000元货款时,如何做账?
(我司是小规模纳税人,集装箱5000元/个)

你好。

根据企业会计制度的规定,题中情况可以如下处理:

1.支付款项
借:预付帐款
贷:银行存款

2.收到货物及相关发票
借:相关会计科目
贷:预付帐款

3.收到退回的多付款
借:银行存款
贷:预付帐款

10份付款做的科目冲平借固定资产,退回款冲原预付款时做的科目